Empenho #2169/2023

Detalhes

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.

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Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
30/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO RELATIVO A "SIPIA" NO DIA 30/06/2023. R$ 35,00

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Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
07/07/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO RELATIVO A "SIPIA" NO DIA 30/06/2023. R$ 35,00 R$ 35,00