Empenho #1623/2023

Detalhes

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.

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Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
07/07/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 07/07/2023. R$ 35,00
06/07/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 06/07/2023. R$ 35,00
22/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO DIA 22/06/2023. R$ 35,00
14/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA ACOMPANHAMENTO DE UM VEICULO EM MANUTENÇAO NA CONCESSIONARIA CHEVROLET NO DIA 14/06/2023. R$ 35,00
24/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA ENCAPAMENTO DAS POLTRONAS DA SAVEIRO NO DIA 24/05/2023. R$ 35,00
22/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA BUSCAR PEÇAS NO DIA 22/05/2023. R$ 35,00
19/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE NO DIA 19/05/2023. R$ 35,00
16/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 16/05/2023. R$ 35,00
15/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 15/05/2023. R$ 35,00
10/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A LEOPOLDINA A SERVIÇO DA SECR.DE EDUCAÇAO PARA BUSCAR O VEICULO AGRALE MARRUA NO DIA 10/05/2023. R$ 35,00
08/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO DIA 08/05/2023. R$ 35,00
05/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DIA 05/05/2023. R$ 35,00
03/05/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A LEOPOLDINA A SERVIÇO DA SECR.DE MEIO AMBIENTE PARA LEVAR O LIXO DO TRANSBORDO NO DIA 03/05/2023. R$ 35,00

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Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
14/07/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 06/07/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
14/07/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 07/07/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
29/06/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO DIA 22/06/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
23/06/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA ACOMPANHAMENTO DE UM VEICULO EM MANUTENÇAO NA CONCESSIONARIA CHEVROLET NO DIA 14/06/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
01/06/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA ENCAPAMENTO DAS POLTRONAS DA SAVEIRO NO DIA 24/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
26/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE NO DIA 19/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
26/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS PARA BUSCAR PEÇAS NO DIA 22/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
19/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 15/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
19/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A JF A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 16/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
16/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A LEOPOLDINA A SERVIÇO DA SECR.DE MEIO AMBIENTE PARA LEVAR O LIXO DO TRANSBORDO NO DIA 03/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
16/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A LEOPOLDINA A SERVIÇO DA SECR.DE EDUCAÇAO PARA BUSCAR O VEICULO AGRALE MARRUA NO DIA 10/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
11/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DIA 05/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00
11/05/2023 OUT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A UBA A SERVIÇO DA SECR.DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO DIA 08/05/2023. R$ 35,00 R$ 35,00