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Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
---|---|---|
08/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017.VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DO CURSO DO INCRA NO PERIODO DE 08/05 A 12/05/2023. | R$ 792,00 |
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Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
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08/05/2023 | D/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIARIA DE SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CONF.COM O DECR.2001/2017. | R$ 792,00 | R$ 792,00 |